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灃西集團(tuán)召開審計(jì)委員會第三次會議

4月8日上午,灃西集團(tuán)召開審計(jì)委員會第三次會議,集團(tuán)黨委書記、董事長、審計(jì)委員會主任楊建柱主持會議并講話,紀(jì)委書記尚海峰,副總經(jīng)理鄧朝顯、秦繼紅、張桂林,總經(jīng)理助理王莉參加。

會議傳達(dá)學(xué)習(xí)了國資委《關(guān)于做好2022年中央企業(yè)內(nèi)部控制體系建設(shè)與監(jiān)督工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》精神,通報(bào)了集團(tuán)2021年內(nèi)部控制評價(jià)情況,聽取了集團(tuán)2021年審計(jì)、內(nèi)控問題整改情況,審議通過了《2022年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃》。

會議強(qiáng)調(diào),審計(jì)工作是對集團(tuán)整體工作的糾偏,是集團(tuán)各項(xiàng)工作穩(wěn)步健康運(yùn)轉(zhuǎn)的重要保障。各單位要高度重視審計(jì)工作,切實(shí)增強(qiáng)審計(jì)工作的責(zé)任感和使命感,進(jìn)一步完善審計(jì)制度體系建設(shè),充分發(fā)揮審計(jì)參謀、預(yù)警作用,為集團(tuán)決策、經(jīng)營管理等各項(xiàng)工作提供有力支撐。

會議要求,要加強(qiáng)對審計(jì)政策法規(guī)的學(xué)習(xí),切實(shí)提升審計(jì)人員專業(yè)素養(yǎng)和依法審計(jì)能力;要把審計(jì)工作落實(shí)到日常工作的方方面面,牢固樹立規(guī)矩意識,避免出現(xiàn)較大審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。要按照最新文件精神和集團(tuán)實(shí)際情況,動(dòng)態(tài)完善現(xiàn)有制度體系,進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)控監(jiān)督機(jī)制建設(shè)和標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè),做好內(nèi)控信息化建設(shè)和集團(tuán)數(shù)字化建設(shè)相結(jié)合,建立健全預(yù)警提醒機(jī)制,有效規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。要加強(qiáng)內(nèi)控執(zhí)行的穿透監(jiān)管,加大審計(jì)監(jiān)督與紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督的聯(lián)動(dòng)力度,切實(shí)做好重大線索移交工作,確保內(nèi)控體系的剛性約束。要正確看待審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題和短板,認(rèn)真抓好整改落實(shí),全面補(bǔ)齊工作短板,促進(jìn)集團(tuán)審計(jì)工作邁上新臺階;要深入剖析問題原因,舉一反三、引以為戒,采取有效措施堅(jiān)決杜絕類似問題再次發(fā)生。

各部門、各子公司主要負(fù)責(zé)人參加。